職位描述
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職位描述:
崗位職責:
1、 協助內審總監對集團內各公司主要業務模塊的業務流程進行梳理,根據內部控制要求識別流程風險點,提出流程整改建議;
2、 對系統風險進行識別,根據公司業務實質劃分高風險區域,并針對高風險區域定期開展專項審計工作,對控制手段有效性進行評估;
3、 協助內審總監推進流程信息化建設,促進內部控制體系的完善,提高各部門流程運行的效率和效果;
4、 對各公司提交上來的制度進行初步審核,提出修改意見,維護制度體系的完善性和系統性;
5、 協助內審總監執行各項審計項目的后期跟進工作;
任職要求:
1、財務或審計相關專業本科以上學歷,7年以上事務所審計或企業內控審計經驗;
2、熟悉內控相關各項法律法規、上交所內控相關要求、會計準則等;
3、良好的團隊協作能力及抗壓能力,良好的溝通能力及語言表達能力。
崗位職責:
1、 協助內審總監對集團內各公司主要業務模塊的業務流程進行梳理,根據內部控制要求識別流程風險點,提出流程整改建議;
2、 對系統風險進行識別,根據公司業務實質劃分高風險區域,并針對高風險區域定期開展專項審計工作,對控制手段有效性進行評估;
3、 協助內審總監推進流程信息化建設,促進內部控制體系的完善,提高各部門流程運行的效率和效果;
4、 對各公司提交上來的制度進行初步審核,提出修改意見,維護制度體系的完善性和系統性;
5、 協助內審總監執行各項審計項目的后期跟進工作;
任職要求:
1、財務或審計相關專業本科以上學歷,7年以上事務所審計或企業內控審計經驗;
2、熟悉內控相關各項法律法規、上交所內控相關要求、會計準則等;
3、良好的團隊協作能力及抗壓能力,良好的溝通能力及語言表達能力。
工作地點
地址:北京大興區北京


職位發布者
HR
北京昭衍新藥研究中心股份有限公司

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制藥·生物工程
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500-999人
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公司性質未知
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經濟技術開發區榮京東街甲5號