職位描述
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崗位職責:
1、配合主管不斷完善集團及各分子公司內控管理體系、制度、流程,擬定公司年度內控審計報告;
2、定期對公司主要風險進行綜合評估,分析公司目前存在的主要風險,風險的嚴重性及相關應對方案,對關鍵控制點內控執行情況進行監督和檢查;
3、獨立開展業務專項調查,能深入理解公司經營活動中存在的關鍵風險和潛在問題,提出流程優化意見;
4、負責起草內控評價報告、風險評估報告,審計處理決定等文件;
5、收集、整理、裝訂、歸檔保管任期內控檔案及有關資料,建立健全與內控制度相關文件檔案;
6、負責維護內控工手冊、內控測試、公司文控管理;
7、配合完成IPO內控審計和相關文件準備。
任職要求:
1、財務、審計相關專業,本科統招以上學歷;
2、3年以上同崗位工作經驗,上市公司工作經驗優先考慮;
3、溝通良好,配合度高,有較高的職業素養;
1、配合主管不斷完善集團及各分子公司內控管理體系、制度、流程,擬定公司年度內控審計報告;
2、定期對公司主要風險進行綜合評估,分析公司目前存在的主要風險,風險的嚴重性及相關應對方案,對關鍵控制點內控執行情況進行監督和檢查;
3、獨立開展業務專項調查,能深入理解公司經營活動中存在的關鍵風險和潛在問題,提出流程優化意見;
4、負責起草內控評價報告、風險評估報告,審計處理決定等文件;
5、收集、整理、裝訂、歸檔保管任期內控檔案及有關資料,建立健全與內控制度相關文件檔案;
6、負責維護內控工手冊、內控測試、公司文控管理;
7、配合完成IPO內控審計和相關文件準備。
任職要求:
1、財務、審計相關專業,本科統招以上學歷;
2、3年以上同崗位工作經驗,上市公司工作經驗優先考慮;
3、溝通良好,配合度高,有較高的職業素養;
工作地點
地址:廈門同安區廈門嘉戎技術股份有限公司布塘中路1670號


職位發布者
莊小姐HR
廈門嘉戎技術股份有限公司

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環保
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500-999人
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國內上市公司
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實際為福建省廈門市同安區布塘中路1670號