職位描述
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崗位職責:
1、配合主管建設、健全并完善公司內部審計管理體系、制度及流程,并保障執(zhí)行落地;
2、制定年度內部審計工作計劃,落實具體內部審計工作,按審批決策程序組織實施;
3、對公司內部合規(guī)管控體系的設計、運行、缺陷整改情況進行監(jiān)督,及時形成整改提升報告;
4、獨立開展業(yè)務專項調查,能深入理解公司經營活動中存在的關鍵風險和潛在問題,提出流程優(yōu)化意見;
5、負責起草內控評價報告、內部審計報告等文件,提出改善建議,并跟蹤監(jiān)督整改措施的執(zhí)行情況;
6、協(xié)助建立健全反舞弊機制,關注并檢查可能存在的舞弊行為;
7、收集、整理、裝訂、歸檔保管任期內控檔案及有關資料,建立健全與內控制度相關文件檔案;
8、負責維護內控手冊、內控測試、公司文控管理;
9、完成上市公司內控審計和相關文件準備。
任職要求:
1、財務、審計相關專業(yè),本科統(tǒng)招以上學歷;
2、3年以上同崗位工作經驗,上市公司或事務所工作經驗優(yōu)先考慮;
3、溝通良好,配合度高,有較高的職業(yè)素養(yǎng);
1、配合主管建設、健全并完善公司內部審計管理體系、制度及流程,并保障執(zhí)行落地;
2、制定年度內部審計工作計劃,落實具體內部審計工作,按審批決策程序組織實施;
3、對公司內部合規(guī)管控體系的設計、運行、缺陷整改情況進行監(jiān)督,及時形成整改提升報告;
4、獨立開展業(yè)務專項調查,能深入理解公司經營活動中存在的關鍵風險和潛在問題,提出流程優(yōu)化意見;
5、負責起草內控評價報告、內部審計報告等文件,提出改善建議,并跟蹤監(jiān)督整改措施的執(zhí)行情況;
6、協(xié)助建立健全反舞弊機制,關注并檢查可能存在的舞弊行為;
7、收集、整理、裝訂、歸檔保管任期內控檔案及有關資料,建立健全與內控制度相關文件檔案;
8、負責維護內控手冊、內控測試、公司文控管理;
9、完成上市公司內控審計和相關文件準備。
任職要求:
1、財務、審計相關專業(yè),本科統(tǒng)招以上學歷;
2、3年以上同崗位工作經驗,上市公司或事務所工作經驗優(yōu)先考慮;
3、溝通良好,配合度高,有較高的職業(yè)素養(yǎng);
工作地點
地址:廈門同安區(qū)福建省廈門市同安區(qū)五顯鎮(zhèn)布塘中路1670號


職位發(fā)布者
莊小姐HR
廈門嘉戎技術股份有限公司

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環(huán)保
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500-999人
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國內上市公司
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實際為福建省廈門市同安區(qū)布塘中路1670號
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